系統(tǒng)數據安全自查報告范文
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系統(tǒng)數據安全自查報告范文1
一、成立自查專班,認真組織實施
為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組,農商行副行長XXX為組長,財務、信貸、資金運營部門負責人為成員的工作小組,并召開專題會議,組織認真學習了《中國人民銀行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》文件內容。通過學習提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識,明確了自查的重點內容,提出了具體要求,從而保證了自查效果。
二、金融統(tǒng)計工作自查情況
(一)檢查整改情況
20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現問題的情況我行對照去年人民銀行XX市支行檢查中發(fā)現的問題進行了有針對性的復查。20xx年金融統(tǒng)計檢查中存在問題:20xx年7月,我行按照貴行X銀檢意字(20xx)第02-6號,關于20xx年至20xx年3月末金融統(tǒng)計檢查情況的意見書,我行對照意見書提出的問題,逐項予以整改落實。針對行業(yè)分類、企業(yè)規(guī)模分類不準的問題,我行首先組織信貸員學習大中小企業(yè)最新版分類標準、行業(yè)分類標準,其次根據貴行要求對信貸風險系統(tǒng)進行數據清理。經貴行檢查和醫(yī)院工作總結驗收,整改后的數據符合貴行的要求,圍繞整改中發(fā)現的問題進行了逐一檢查,未發(fā)現重復問題,杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為,更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質量。
。ǘ┞鋵嵢嗣胥y行統(tǒng)計制度的情況
1、認真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等法律、法規(guī),以及相關管理規(guī)定,2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法,并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。
3、我行依法執(zhí)行房地產、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉農貸款統(tǒng)計和其他統(tǒng)計制度,所報境內大中小企業(yè)貸款情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。
4、統(tǒng)計工作管理情況。我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有專用計算機,專機專用,內外網隔離,使用合理,系統(tǒng)運行正常,做到專人負責使用。統(tǒng)計人員業(yè)務規(guī)范,操作熟練,各司其職,能按時、準確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析,統(tǒng)計人員具備良好的職業(yè)道德,具有必要的統(tǒng)計專業(yè)基礎知識和一定的計算機操作技能,統(tǒng)計人員實行崗位培訓,未經崗前培訓或培訓不合格者不得上崗。統(tǒng)計崗位責任制度健全并嚴格遵照執(zhí)行,通過檢查,我行加強了對統(tǒng)計工作的領導,統(tǒng)計報表質量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。
5、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數據能做到及時整理并歸檔保存,認真開展統(tǒng)計工作,設置統(tǒng)計管理員和操作員,互相監(jiān)督、檢查,確保統(tǒng)計工作保質保量,及時完成數據統(tǒng)計、上報工作。.通過對歷年來現場檢查統(tǒng)計數據的情況,上報數據真實完整,未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄,未虛報、瞞報、偽造、篡改報表數據,能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完安全演講稿整性。
6、按時、按質、按量完成人民銀行仙桃支行布置的各項統(tǒng)計調查工作。
三、主要業(yè)務自查情況
。ㄒ唬┐、貸款統(tǒng)計歸屬與統(tǒng)計數據的準確性。
截止20xx年3月31日,我行各項存款余額為907364萬元,存款總額中,單位存款214925萬元,個人存款678989萬元,應解匯款及保證金xx450萬元,各項貸款余額為448264萬元,其中正常類貸款為438502萬元,關注類貸款為1144萬元,次級類貸款為1746萬元,可疑類貸款為6835萬元,損失類貸款為37萬元。我行各項金融統(tǒng)計數據主要來源于綜合業(yè)務系統(tǒng),分別通過信貸臺賬系統(tǒng)和業(yè)務報表系統(tǒng)等自動取數,保障了金融統(tǒng)計數據的`真實性和準確性。我行在自查期間
通過對20xx年和20xx年一至三月上報市人民銀行各類報表中存貸款統(tǒng)計數據進行了認真核對,認為上報數據及時、真實、完整,提交接收程序合規(guī),未發(fā)現重要錯報和遺漏情況,也沒有發(fā)現統(tǒng)計違法行為。具體如下:
1、月報主報中存貸款統(tǒng)計數據的準確性.我行均按照人民銀行金融統(tǒng)計制度設立的相應統(tǒng)計科目,將統(tǒng)計數據正確歸屬,沒有將數據混入其他統(tǒng)計科目填報。
2、未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增,虛減原始統(tǒng)計記錄或與統(tǒng)計有關的其他原始資料行為。無虛增存款規(guī)模、虛降貸款規(guī)模的現象。
3、統(tǒng)計數據與原始統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一致。一些四舍五入的數據差異在允許范圍之類。
(二)與信托、證券、保險等金融機構往來情況。我行只半年工作總結涉及保險代理業(yè)務。其中:人保、中華聯(lián)合、中國平安、太平洋保險XX分公司代理財產保險業(yè)務,20xx年度代理財險發(fā)生額64.9萬元;與新華、人壽、泰康太平洋人壽代理意外保險業(yè)務,20xx年度代理意外險發(fā)生額167.8萬元,我行與上述保險機構無其他資金往來。
(三)回購、投資業(yè)務統(tǒng)計情況。一是持有至到期投資(債券組合)。20xx年1月持有至到期投資余額262792萬元,其中國債5000萬元;央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為xx20xx萬元,企業(yè)債券余額為115708萬元;20xx年2月持有至到期投資余額254765萬元,其中央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119083萬元,企業(yè)債券余額為115682萬元;20xx年3月持有至到期投資余額254734萬元,其中央行票據余額為20000萬元,政策性銀行債券余額為119080萬元,企業(yè)債券余額為115654萬元。自查核對無誤。二是存放同業(yè)款項。存放興業(yè)銀行應急賬戶2萬元(除3月份季度結息外無其他發(fā)生額)。三是回購業(yè)務。質押式逆回購業(yè)務,交易對手方均為境內銀行業(yè)存款類金融機構,在買入返售資產科目反映,1至3月余額分別為20000萬元,40000萬元,69220萬元。自查核對無誤。質押式正回購業(yè)務,2月份有余額15200萬元,在賣出回購金融資產款科目反映,對手方為境內銀行業(yè)存款類金融機構,自查核對無誤。
。ㄋ模┓康禺a、保障性安居工程、大中小企業(yè)、地方融資平臺、中長期、涉培訓工作計劃農貸款情況。截止20xx年3月末,我行房地產貸款余額65404萬元,無保障性安居工程貸款,大中小微企業(yè)貸款余額分別為9000萬元、110493萬元、142257萬元、2950萬元,地方政府融資平臺貸款9660萬元,涉農貸款354575萬元。目前,我行信貸風險管理中統(tǒng)計模塊在原有基礎上,針對人民銀行和銀監(jiān)部門等要求的報送口徑,經過改進和完善,基本能系統(tǒng)生成監(jiān)管部門要求的數據。另一方面,出于保證專項統(tǒng)計數據質量,在我行多次信貸培訓會議上,信貸系統(tǒng)培訓負責人專門針對系統(tǒng)基礎數據輸入進行了培訓和強調,并下發(fā)了相關通知。因此,通過自查,上述報送的數據符合實際情況。
(五)20xx我行新增存款用于當地貸款情況。20xx年,我行年度新增存款xx2846萬元,年度新增可貸額度79449萬元,年度新增貸款94008萬元,剔除社團貸款21628萬元,投放本地新增貸款為72380萬元,由此可以測算我行20xx年度新增存款用于當地貸款的比例為91.1%,達到了考核標準。
(六)理財與資金信托業(yè)務我行未開展。
四、存在的問題和改進措施
自查發(fā)現,統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高,目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據存在的問題,我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質,加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學習,特別是對統(tǒng)計業(yè)務的學習,努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計數據進行雙備份,做到異地存放,保證備份數據完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用,為各級領導決策提供有力依據。
系統(tǒng)數據安全自查報告范文2
一、高度重視、加強領導、推動統(tǒng)計數據質量檢查順利開展
《關于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》以來,我們迅速召開黨政會議和全局專題工作會議及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道迎檢和自查會議,重點學習了省、市通知精神,使全區(qū)上下明確了此次檢查工作的實際意義和工作方法,進一步增強了落實通知精神的自覺性,為把通知精神傳達好,貫徹好,落實好打下了組織基礎。
二、夯實基礎、健全機制,確保統(tǒng)計工作質量檢查成效顯著
統(tǒng)計工作的高質量是統(tǒng)計數據準確性、科學性的保證,其關鍵在于基層。近年來,我們加大投入,加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道統(tǒng)計隊伍建設,累計投入萬元,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道統(tǒng)計站配備了微機等辦公用品,購置齊全了各種硬件,實現了網上直報,使其更好地發(fā)揮組織領導和綜合協(xié)調統(tǒng)計工作的職能。健全統(tǒng)計網絡,堅持保障經費、落實待遇、提高素質,保持了工作的連續(xù)性。逐步建立健全統(tǒng)計原始證錄、統(tǒng)計臺帳制度和崗位目標責任制度,推動了整體工作的規(guī)范化、制度化。每年至少開展兩次大檢查,促進了統(tǒng)計基礎工作的規(guī)范、科學,統(tǒng)計數據的準確、詳實。圍繞此次檢查,我們進一步健全了各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)包管片區(qū)的包保責任制度,確保了各項工作的落實。
三、嚴格執(zhí)法、穩(wěn)妥推進,全面開展統(tǒng)計調查數據質量檢查
我們嚴格按照《關于聯(lián)合開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》,結合我區(qū)實際,采取自查、抽查等形式對各基層單位統(tǒng)計調查數據進行了全面檢查。工作中,切實做到了有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,糾正數據錯誤處,具體包括以下幾個方面的問題:一是部分基層單位和個體戶不夠重視統(tǒng)計工作,統(tǒng)計制度不健全,統(tǒng)計信息閉塞,檔案資料歸檔不及時、不規(guī)范,統(tǒng)計人員變動相對頻繁,造成了統(tǒng)計資料遺失、統(tǒng)計數字不能銜接,統(tǒng)計人員業(yè)務素質不高等現象,嚴重影響了統(tǒng)計工作的連續(xù)性,及時性、準確性和全面性;二是統(tǒng)計數據質量有待提高,報表數據邏輯性差,一些統(tǒng)計數據計算錯誤,指標含義混淆;三是統(tǒng)計事業(yè)經費嚴重不足,工作清苦。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、民政、土管、計生等工作人員均有工作津貼,而統(tǒng)計部門因自身經費嚴重不足,沒有能力給基層統(tǒng)計人員予以補助,統(tǒng)計人員沒有任何補貼,有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計人員連送報表的旅差費都不能保證,而基層單位的統(tǒng)計人員也一般由財務人員兼職,沒有額外的補助,從而影響了工作人員的積極性。
四、強化措施、積極整改,推動商業(yè)貿易統(tǒng)計工作再上臺階
針對檢查發(fā)現的問題,為進一步提高統(tǒng)計調查數據質量,推動全區(qū)商業(yè)貿易統(tǒng)計工作再上臺階,我們提出了切實可行的整改方案和明確了下步努力方向。一是強化數據質量意識,進一步提高基層單位和個體戶統(tǒng)計工作的重視程度。二是健全工作制度。逐步健全日常工作、責任分工、目標考核、獎懲約束等一系列制度,嚴格落實,確保工作制度化、規(guī)范化。三是改進工作方法。推廣“三查三審三比較”的方法,三查即:一查邏輯和數量關系;二查計量單位是否準確;三查屬性指標是否正確。三審即:一是基層單位統(tǒng)計自審;二是鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道初審;三是計算機匯總審核。三比較即:帳表、帳實數據比較;上下級單位數據比較;本期數據與前期基數比較。四是加大統(tǒng)計執(zhí)法力度。在日常督促檢查的同時,根據工作實際,適時開展統(tǒng)計專項治理。
基層統(tǒng)計工作是統(tǒng)計大廈的基石,近年來,我區(qū)統(tǒng)計工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級業(yè)務主管部門的精心指導下,經過廣大統(tǒng)計工作者的共同努力,取得了較好的成績,統(tǒng)計工作在XX區(qū)經濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要的決策咨詢作用。但相對來說,基層的統(tǒng)計工作,與國家進一步加強基層統(tǒng)計工作的要求相比還存在一定差距。因此,我局商業(yè)貿易股將會對本次自查結果,在將來的.工作里,找準統(tǒng)計工作的薄弱環(huán)節(jié)和突破口,切實加強商業(yè)貿易的統(tǒng)計工作。
根據XX縣統(tǒng)計局《關于中華人民共和國統(tǒng)計法》和《江西省統(tǒng)計管理條例》精神,按照縣統(tǒng)計局統(tǒng)一部署,結合本街道實際,對全街道統(tǒng)計工作進行了全面自查,現將自查情況報告如下:
我街道設統(tǒng)計站一個,配備一名專職統(tǒng)計人員,已按統(tǒng)計制度的規(guī)定建設統(tǒng)計臺賬,統(tǒng)計人員執(zhí)證上崗。
此次我街道自查重點是對農業(yè)報表,勞資報表進行了核查,在核查中沒有出現虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為,沒有拒絕、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為,沒有單位領導干擾統(tǒng)計數據,從而造成統(tǒng)計數據失真的行為。
重點對各項統(tǒng)計調查和統(tǒng)計資料進行自查、復查。
通過這次自查,發(fā)現村級統(tǒng)計人員對《統(tǒng)計法》意識淡薄,由于20xx年兩村(廻垅、城郊)從岑陽鎮(zhèn)劃歸于興安街道這個特殊時段,造成部分統(tǒng)計表冊不健全。針對存在的問題,下步我們將加強《統(tǒng)計法》的宣傳工作,增強法律意識,并健全統(tǒng)計臺賬和原始記錄,提升統(tǒng)計數據質量,真正做到“數出有據”。
系統(tǒng)數據安全自查報告范文3
根據區(qū)檔案局關于對各單位檔案工作進行執(zhí)法檢查的要求,我們對本機關檔案進行了認真全面的自查整理。現將自查情況報告如下:
一、加強對檔案工作領導和宣傳
1、進一步健全組織,加強領導。局黨組始終重視檔案工作,把檔案工作當作一件大事來抓,進一步充實檔案管理領導小組。副局長分管檔案工作,分管領導不斷加強對檔案工作的指導督查,形成了工作有布置、有要求、有檢查的.齊抓共管良好局面。
2、貫徹學習,強抓落實。召開局干部學習《檔案法》工作會,組織檔案員認真學習貫徹落實《中華人民共和國檔案法》和國家檔案局八號令,做到依法治檔。
二、檔案的基礎設施建設情況
在辦公室緊張和經費困難的情況下,我局克服困難,加大投入,對照檔案規(guī)范管理要求做到了防火、防蟲、防盜、防潮、防鼠、防強光、防霉變等,保證了檔案的安全存放。
三、檔案制度建設情況
在原有檔案管理工作的基礎上,我們進一步完善了檔案管理工作的各項規(guī)章。按照《檔案法》的規(guī)定,結合我局實際情況,建立健全了檔案管理制度,在檔案管理中發(fā)揮了較好的作用。
四、規(guī)范檔案建設情況
1、根據《機關檔案工作建設規(guī)范》,完成了局機關各類文件材料的收集、整理、立卷歸檔。
2、加強管理,確保檔案的安全完整。我們建立了嚴格的檔案管理制度,分管領導對檔案定期檢查,發(fā)現問題立即整改。檔案管理人員經常檢查案卷,目前未發(fā)現霉變、蟲蛀現象,確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關系,既保證檔案不丟失、不損壞,又保證了檔案信息不失密、不泄密。
系統(tǒng)數據安全自查報告范文4
一、強化涉密組織領導。
為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結合,在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網安全保密管理情況登記表》。
二、加強涉密人員管理。
對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統(tǒng)明確專人負責保密管理工作,安排政治素質高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規(guī)定,并定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規(guī)定。對于涉密網機要人員變動能按照規(guī)定進行審查及時履行報批手續(xù),并視情況進行脫密期管理,脫密期一般為6個月至3年。對于涉密人員調動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經機要室驗證無誤后,方可予以辦理工作調動或退休手續(xù)。為加強計算機及其網絡的保密管理,防止計算機及其網絡泄密事件的發(fā)生,確保國家秘密信息安全,在計算機網絡管理人員以及操作計算機的領導干部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局采取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。
一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家秘密法實施辦法》,并要求結合實際貫徹落實。
二是進行警示教育。通過近幾年互聯(lián)網信息泄密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網上信息的保密管理,確保計算機及其網絡安全。
三、規(guī)范密碼設備操作。
我局機關涉密網絡1條,即電子政務內網。涉密計算機存放于機要室保險柜中,由本局機要人員保管該密碼設備,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定制度,嚴防計算機網絡泄密等責任事故的發(fā)生。定期或不定期對密碼設備的使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防范風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。
四、確保涉密環(huán)境安全。
對于計算機網絡管理,嚴禁在上互聯(lián)網的計算機中制作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。去年我局對涉密環(huán)境進行了一次全面清查:全年無計算機泄密事件發(fā)生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質;無違規(guī)上國際互聯(lián)網及其他公共信息網的記錄;安全情況良好。為規(guī)范計算機及其網絡的保密管理,我局主要采取了以下幾項措施:
一是計算機貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關項規(guī)定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;
二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的規(guī)范性,嚴格執(zhí)行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的'原則。
五、完善涉密文件臺賬。
我局建立了完整的涉密載體登記臺帳,由辦公室機要人員登記并管理。通過臺賬明確涉密人員對文件收發(fā)、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環(huán)節(jié)的職能,使保密工作真正做到行有規(guī)章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規(guī)范化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規(guī)范化、制度化,從未出現過涉密事故。通過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規(guī)范。在今后的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統(tǒng)涉密工作的順利開展。
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