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退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2023-06-16 11:58:59 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

退稅申請(qǐng)書(shū)模板

  隨著時(shí)代在進(jìn)步,我們會(huì)經(jīng)常使用申請(qǐng)書(shū),我們?cè)趯?xiě)申請(qǐng)書(shū)的時(shí)候要注意態(tài)度要誠(chéng)懇、樸實(shí)。相信大家又在為寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)犯愁了吧!下面是小編為大家收集的退稅申請(qǐng)書(shū)模板,僅供參考,歡迎大家閱讀。

退稅申請(qǐng)書(shū)模板

退稅申請(qǐng)書(shū)模板1

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。

  我公司年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的.全部銷(xiāo)售收入為元,其 中應(yīng)稅銷(xiāo)售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有 關(guān)內(nèi)容填寫(xiě))

  目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)次開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)份開(kāi)票金額萬(wàn)元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦,?nèi)容必須真實(shí)具體)

  申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料

  1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表](一 式三份,注:開(kāi)票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式四份);

  2.書(shū)面申請(qǐng)(一 式二份,注:開(kāi)票限額一 千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一 式三份);

  3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導(dǎo)期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

  4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一 式二份);

  5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項(xiàng)目填寫(xiě)齊全);

  6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一 式二份);

  7.增值稅一 般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一 式二份);

  8.增值稅一 般納稅人資格證書(shū)復(fù)印件(一 式二份,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一 般納稅人除外);

  9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一 式二份);

  10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復(fù)印件及資格證書(shū)復(fù)印件加蓋騎縫公章

 。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

  申請(qǐng)單位:x文庫(kù)20xx年x9月30日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板2

______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板3

xx稅局:

  本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:xx銀行

  銀行賬號(hào):xxxxxxxx

  特此說(shuō)明!

  申請(qǐng)公司:xx

  日期:x月x日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板4

xxx_稅局:

  x年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于x年xx月xx日繳入xxxx市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  xxxxxx公司

  x年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板5

xxxxxxxx國(guó)稅局:

  我公司是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(基本情況)。根據(jù)xxxxxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.

  根據(jù)xxxx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司(公章)

申請(qǐng)公司:xxX

  日期:20xx年X月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板6

_______稅局:

  __年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)_______元,稅款于__年____月____日繳入________市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的____元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ____________公司

  __年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板7

__市__區(qū)__稅務(wù)局:

  經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

  __有限公司(蓋上公章)_____年____月____日

  放棄退稅申請(qǐng)格式

  __稅務(wù)局

  我單位度應(yīng)納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應(yīng)退預(yù)繳的`所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

  特此聲明。

  __有限公司

  _____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板8

__區(qū)國(guó)家稅務(wù)局:

  我司(廠)于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:____________,稅務(wù)登記證號(hào)碼:____________。經(jīng)營(yíng)________,法人代表____,會(huì)計(jì)____,注冊(cè)資本____萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:________,兼營(yíng)________,經(jīng)營(yíng)方式:________,聯(lián)系電話:________,從業(yè)人數(shù):____人。

  我單位________產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn)其________的比例達(dá)到__.__%,________年__—____月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入________元,銷(xiāo)售成本________元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額________元,申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額________元,應(yīng)繳增值稅________元,已交增值稅________元,留抵增值稅______元,期末存貨______元,稅負(fù)率__。__%。我單位財(cái)務(wù)制度健全,能準(zhǔn)確核算應(yīng)稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、應(yīng)納稅額,能按期報(bào)稅及申報(bào)納稅,能及時(shí)組織稅款入庫(kù),無(wú)欠稅。

  能?chē)?yán)格按照《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購(gòu)、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì)計(jì)核算健全,有專職會(huì)計(jì)人員___名,能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定,設(shè)置賬薄進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;能按規(guī)定編制會(huì)計(jì)報(bào)表,真實(shí)反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅明細(xì)賬。根據(jù)__字[____]____號(hào)《________》文件關(guān)于__________的規(guī)定,特向貴局申請(qǐng)退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫(kù)的`________年____月____日至________年____月____日的應(yīng)納增值稅稅款。請(qǐng)批準(zhǔn)為盼。

  單位名稱(公章)

  ________年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板9

我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊(cè)類(lèi)型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的`商品和技術(shù)除外)。

  公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

  xxxxxx有限公司

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板10

  ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的.有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表

  企業(yè)(公章)

  年 月 日

  以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

  經(jīng)辦人意見(jiàn):

  ( )不同意。

  ( )同意延期

  至______年____月____日之前申報(bào)。

  經(jīng)辦人簽名:

  20xx年xx月xx日

  領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板11

  我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬(wàn)元,____,登記注冊(cè)類(lèi)型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。

  公司于____年____月____日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____。貴局于____年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見(jiàn)附表)因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板12

__國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因______原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[______]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[______]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[______]68號(hào))的'有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至__月__日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  企業(yè)(公章)

  申請(qǐng)日期:___月__日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板13

xxx稅局:

  本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:xxxx銀行

  銀行賬號(hào):xxxxx

  特此說(shuō)明!

  申請(qǐng)公司:xxx

  日期:20xx年x月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板14

xxxxxxxxxx稅局:

  本公司xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)。因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:xx銀行

  銀行賬號(hào):xxxxxxxx

  特此說(shuō)明!

  xxxxxx

  二○xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)模板15

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司成立于____年__月,____年__月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊(cè)資本____萬(wàn)元,____,登記注冊(cè)類(lèi)型:____公司,經(jīng)營(yíng)范圍:____齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于____年__月__日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:____.貴局于____年__月__日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司____年__月__日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣_(tái)___元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣_(tái)___元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的`影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

此致

敬禮!

  申請(qǐng)人:____

  _______年____月____日

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