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退稅申請(qǐng)書(shū)

時(shí)間:2023-09-04 17:57:15 申請(qǐng)書(shū) 我要投稿

(優(yōu)秀)退稅申請(qǐng)書(shū)

  當(dāng)下市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍,交易頻繁,申請(qǐng)書(shū)應(yīng)用范圍廣泛,請(qǐng)注意不同種類的申請(qǐng)書(shū)有著不同的格式。寫(xiě)起申請(qǐng)書(shū)來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編收集整理的退稅申請(qǐng)書(shū),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

(優(yōu)秀)退稅申請(qǐng)書(shū)

退稅申請(qǐng)書(shū)1

__市__區(qū)__稅務(wù)局:

  經(jīng)我司“__有限公司”決定,對(duì)于度所得稅匯算清繳應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,自愿放棄度多繳納的`所得稅稅款6千多元,不再申請(qǐng)退稅。特此聲明!

  __有限公司(蓋上公章) 年 月 日

  放棄退稅申請(qǐng)格式

  __稅務(wù)局

  我單位度應(yīng)納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

  特此聲明。

  __有限公司

  年 月 日

退稅申請(qǐng)書(shū)2

  ______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的`通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表

  企業(yè)(公章)

  年 月 日

  以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

  經(jīng)辦人意見(jiàn):

  ( )不同意。

  ( )同意延期

  至______年____月____日之前申報(bào)。

  經(jīng)辦人簽名:

  20xx年xx月xx日

  領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn):

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)3

xxxx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..

  2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

  3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..

  4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxx

  5.開(kāi)戶銀行:xxxxxx

  6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):xxxxxx

  7.大額支付號(hào):xxxx

  申請(qǐng)人蓋章:20xx-2-14

  申請(qǐng)人聯(lián)系地址:xxxxxx

  郵政編碼:xxxxxx

  聯(lián)系人:xxxx

退稅申請(qǐng)書(shū)4

xxx稅局領(lǐng)導(dǎo):

  1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開(kāi)出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的`稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  申請(qǐng)公司:

  申請(qǐng)日期:

退稅申請(qǐng)書(shū)5

______稅局:

  本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20____年1月01日至20____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):_________________________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20____年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:______銀行

  銀行賬號(hào):________________________

  特此說(shuō)明!

  申請(qǐng)公司:___

  日期:20____年_月__日

退稅申請(qǐng)書(shū)6

xx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):xx,本納稅人) 已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的.銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅xx元,增值稅xx元,消費(fèi)稅xx元,2.申請(qǐng)退稅理由: 3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅xx元,增值稅xx元,消費(fèi)稅xx元,4.申請(qǐng)人名稱:

  5.開(kāi)戶銀行:

  6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):

  申請(qǐng)人簽章:

  20xx年xx月xx日

  申請(qǐng)人聯(lián)系郵政編碼:

  聯(lián)系人: 電話:

  注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說(shuō)明:

  1.此申請(qǐng)書(shū)適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。

  2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

  3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多

  繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請(qǐng)書(shū)需附原稅款專用繳款書(shū)復(fù)印件各一份。

  5.此申請(qǐng)書(shū)需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

退稅申請(qǐng)書(shū)7

xx國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  xx有限公司

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)8

國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  xx年,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xx元,我單位總收入xx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅xx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)公司:xx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)9

xx稅局:

  本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx

  年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

  開(kāi)戶行:xxxx銀行

  銀行賬號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxx

  特此說(shuō)明!

  申請(qǐng)公司:xx

  日期:20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)10

連云港地稅局:

  20xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20xx年xx月xx日繳入連云港市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

xxx公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)11

_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額

  ____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。 ____________有限公司

  ____年____月____日

退稅申請(qǐng)書(shū)12

xxxxxxxx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(shū)(編號(hào):xxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅xxx元,增值稅xxxxxxx元,消費(fèi)稅xxxx元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅xxxxxxxxxxxxxx元,增值稅xxx元,消費(fèi)稅xxxxx元。

  4.申請(qǐng)人名稱:xxxxxxxx

  5.開(kāi)戶銀行:xxxxxxxxxx

  6.開(kāi)戶銀行賬號(hào):xxxxxxx 注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請(qǐng)書(shū)》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書(shū)復(fù)印件送國(guó)庫(kù),第二聯(lián)海關(guān)留存。

  說(shuō)明:

  1.此申請(qǐng)書(shū)適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的'情況。

  2.“申請(qǐng)退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書(shū)上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。

  3.按照《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

  4.此申請(qǐng)書(shū)需附原稅款專用繳款書(shū)復(fù)印件各一份。

  5.此申請(qǐng)書(shū)需申請(qǐng)人簽字并加蓋單位公章。

退稅申請(qǐng)書(shū)13

XXX稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市XXXX有機(jī)涂料廠

  2月19日

退稅申請(qǐng)書(shū)14

我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊(cè)資本xx萬(wàn)元,xx,登記注冊(cè)類型:xx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

  公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書(shū),海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的'銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見(jiàn)附表)

  因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

  xxxxxx有限公司

  xx年xx月xx日

退稅申請(qǐng)書(shū)15

鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

  我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請(qǐng)要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市xxxx有機(jī)涂料廠

  20xx年2月19日

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